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dc.contributor.authorRodrigues, Sônia Marta de Paula
dc.date.accessioned2023-12-22T03:13:43Z-
dc.date.available2023-12-22T03:13:43Z-
dc.date.issued2005-02-15
dc.identifier.citationRODRIGUES, Sônia Marta de Paula. Implantação de um órgão de auditoria interna e de sistema de controle interno nas universidades federais brasileiras: uma proposta para implantação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 2005. 78 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia em Negócios). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 2005.por
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15319-
dc.description.abstractEste trabalho foi feito através de pesquisa para propor a implantação de um órgão de Auditoria Interna, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a existência e adequabilidade de sistemas de controles internos adequados e a apuração da responsabilidade dos agentes públicos funciona como mecanismo que garante a prevenção de fraudes no setor público, tendo como base as Universidades Federais Brasileiras. Inserida nas políticas nacionais, a educação de nível superior tem, nos últimos anos, enfrentados os problemas de falta de recursos para o atendimento da manutenção das atividades necessárias ao seu perfeito funcionamento. Em vista disso, o gestor da instituição necessita monitorar, de forma contínua, o desempenho de cada unidade de sua administração, visando evitar o desperdício e suprir as deficiências encontradas em situação inversa. Sendo que o este trabalho foi realizar uma pesquisa preliminar através da literatura de documentação constantes com propósito de oferecer aos gestores das Instituições Federais de Ensino superiores ferramentas administrativas para prevenir as fraudes. Este trabalho de pesquisa inicialmente enfoca o Sistema de Controle, analisando-se aspectos de sua evolução e da legislação em que se apóia. Na seqüência o perfil da Auditoria, também a partir dos dispositivos legais. No item seguinte, discorre sobre a Auditoria Interna, evidenciando-se os conceitos fundamentais, as normas e as técnicas utilizadas e a sua importância no serviço público. Por último apresenta-se o estudo de caso na UFRRJ. O auditor interno exerce o papel de agente de controle dentro da organização e ao desenvolver sua função ele exerce a defesa da cidadania, tendo em vista sua característica essencial de suporte ao sistema de controle interno, o que possibilita o combate às práticas inadequadas do uso de recursos no setor público.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectFiscalizaçãopor
dc.subjectrecursos públicospor
dc.subjectfidedignidadepor
dc.subjectSurveillanceeng
dc.subjectpublic resourceseng
dc.subjecttrusteng
dc.titleImplantação de um órgão de auditoria interna e de sistema de controle interno nas universidades federais brasileiras: uma proposta para implantação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiropor
dc.title.alternativeDeploying an Internal auditing function, and Internal Control System in the Brazilian Federal Universities: a proposal for deployment at the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiroeng
dc.typeDissertaçãopor
dc.description.abstractOtherThis work was done by searching for proposing the implementation of an internal auditing function in Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro and the existence and appropriateness of internal control systems are adequate and the ascertainment of liability of public servants works as a mechanism that ensures the prevention of fraud in the public sector, building on the Brazilian Federal universities. Inserted in national policies, the top-level education has, in recent years, faced the problems of lack of resources for the care of the maintenance activities necessary to its perfect functioning. The Manager of the institution needs to monitor continuously the performance of each unit of its administration, to avoid waste and remedy the deficiencies found in the reverse situation. Being that this work was to perform a preliminary search through literature, documentation contained with purpose to provide managers with federal institutions of higher Education administration tools to prevent fraud. This research work initially focuses on the control System, analyzing aspects of its evolution and legislation that relies. In the profile of the audit, also from the legal provisions. The next item, discuss the internal audit, evidencing the fundamental concepts, standards and techniques used and their importance in the public service. Finally it presents the case study in UFRRJ. The internal auditor shall exercise the control agent role within the Organization and to develop its role he plays defense of citizenship in view of their essential feature of system support internal control, which enables the combat inappropriate practices of resource usage in the public sector.eng
dc.contributor.advisor1Souza Neto, Silvestre Prado de
dc.contributor.advisor1ID318.481.097-68por
dc.contributor.referee1Souza Neto, Silvestre Prado de
dc.contributor.referee2Gomes, Maria Paulina |
dc.contributor.referee3Alurio, Rovigati Danilo
dc.creator.ID696.317.007-04por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Humanas e Sociaispor
dc.publisher.initialsUFRRJpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Gestão e Estratégiapor
dc.subject.cnpqAdministraçãopor
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dc.originais.urihttps://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2893
dc.originais.provenanceSubmitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2019-09-13T18:33:28Z No. of bitstreams: 1 2005 - Sônia Marta de Paula Rodrigues.pdf: 644887 bytes, checksum: 99305a8e156c8e5ee8f56de671fa3345 (MD5)eng
dc.originais.provenanceMade available in DSpace on 2019-09-13T18:33:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2005 - Sônia Marta de Paula Rodrigues.pdf: 644887 bytes, checksum: 99305a8e156c8e5ee8f56de671fa3345 (MD5) Previous issue date: 2005-02-15eng
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia

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